淮南市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算
淮南市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算
2021年8月
目录
第一部分淮南市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分淮南市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分淮南市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
淮南市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算情况
第一部分淮南市人民代表大会常务委员会办公室概况
一、部门职责
市人民代表大会是我市最高地方国家权力机关,市人大常委会是其常设机构。市人大及其常委会的主要职责是:凝聚全市人民意志,行使好地方立法权;代表全市人民利益,认真做好对市“一府两院”的监督工作;权为民所用,严格行使重大事项决定权;对人民高度负责,庄严行使人事任免权。市人大机关是市人大常委会的综合性办事机构,其主要任务是在市人大常委会履行职责的过程中“参与政务、做好事务、搞好服务”。
二、机构设置
市人大办公室是全额拨款行政单位,执行行政单位会计制度,是一级预算单位。从决算单位构成看,淮南市人大办公室2020年度部门决算包括:市人大办公室决算,是一级预算单位。与预算一致。
详细情况见下表:
|序号|单位名称|
|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:
|1|淮南市人民代表大会常务委员会办公室本级
第二部分淮南市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算表
第三部分淮南市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1476.02万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计1476.02万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少206.59万元,下降122.78%,主要原因:一是人员工资津贴的调整;二是部分职能调整。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1476.02万元,其中:财政拨款收入1476.02万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1476.02万元,其中:基本支出1150.07万元,占77.92%;项目支出325.94万元,占22.08%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1476.02万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1476.02万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少206.59万元,下降122.78%,主要原因:一是人员工资津贴的调整;二是部分职能调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1476.02万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少206.59万元,下降122.78%。主要原因:一是人员工资津贴的调整;二是部分职能调整。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1476.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1176.38万元,占79.70%;社会保障和就业(类)支出161.29万元,占10.93%;卫生健康支出(类)60.27万元,占4.08%;住房保障(类)支出78.08万元,占5.29%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1002.28万元,支出决算为1476.02万元,完成年初预算的147.26%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资津贴的调整;二是增加人大代表履职补助,三是部分职能调整。其中:基本支出1150.07万元,占77.92%;项目支出325.94万元,占22.08%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)支出年初预算为521.24万元,支出决算为797.29万元,完成年初预算的152.96%,决算数大于预算数的主要原因一是人员工资津贴的调整;三是部分职能调整。
2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)支出年初预算53万元,支出决算为53.14万元,完成年初预算的100.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资津贴的调整;
3.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。
支出年初预算138万元,支出决算为121.85万元,完成年初预算的88.28%,决算数小于预算数的主要原因是会期压缩。
4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)。
支出年初预算15万元,支出决算为15万元。完成年初预算的100%.主要用于单位立法方面的支出。
5.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)。
2019年预算13万元,支出决算为13万元。完成年初预算的100%。主要用于单位监督方面的支出。
6.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。
支出年初无预算,支出决算为68.22万元,增加68.22万元,增加100%,决算大于预算的原因主要是文件要求增加代表履职补助。
7.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。
支出年初预算35万元,支出决算为35万元,完成年初预算的100%。
8.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。
支出年初预算25.5万元,支出决算为66.8万元,增加41.3万元,完成年初预算的261.96%,决算大于预算的原因是新增代表履职平台、规范性文件备案平台维护费用。
9.一般公共服务(类)统计信息事务(款)信息事务支出(项)。支出年初无预算,支出决算为0.67万元,增加0.67万元,增加100%,决算大于预算的原因主要是职能调整。
10.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。
支出年初无预算,支出决算为5.4万元,增加5.4万元,增加100%,决算大于预算的原因主要是职能调整。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。支出年初预算41.58万元,支出决算为95.17万元,增加63.38万元,完成年初预算的228.88%,决算大于预算的原因原因主要是有离退休人员增加及目标考核。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。支出年初预算62.55万元,支出决算为66.12万元,增加3.57万元,完成年初预算的105.71%,决算大于预算的原因主要是有新增退休人员。
13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。支出年初预算41.41万元,支出决算为41.41万元,完成年初预算的100%。
14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。支出年初预算18.86万元,支出决算为18.86万元,完成年初预算的100%。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。支出年初预算46.93万元,支出决算为78.08万元,增加31.15万元,完成年初预算的166.37%,决算大于预算的原因主要是新调入人员,缴费基数相应变动和绩效公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
淮南市人大办公室2020年度财政拨款基本支出1150.07万元,其中:人员经费998.44万元,主要包括:基本工资446.82万元、奖金233.22万元、伙食补助费0.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.12万元、职工基本医疗保险缴费41.41万元、公务员医疗补助缴费18.86万元、其他社会保障缴费9.63万元、住房公积金78.08万元。商品和服务支出151.63万元,主要包括:办公费31.73万元、水费1.5万元、劳务费10.49、邮电费15.73万元、物业管理费5.33万元、培训费0.97万元、公务招待费4.9万元、工会经费22.03万元、公车运行维护费5万元、其他交通费53.95万元。对个人和家庭的补助95.17万元,主要包括:离休费31.92万元、生活补助63.25万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
淮南市人大常委会办公室2020年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
淮南市人大常委会办公室2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度,淮南市人大常委会办公室机关运行经费支出151.63万元,比2019年增加35.25万元,增长30.28%,主要原因是部门职能增加。
(二)政府采购支出情况。
2020年度,淮南市人大常委会办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,淮南市人大常委会办公室共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金138万元,占项目预算总额的42.34%。本部门组织对“人大会议费”项目开展了重点绩效评价,涉及资金138万元。组织开展2020年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,项目符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,较好地完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,达到了预期绩效目标。
本部门组织对“人大会议费”项目开展了部门绩效评价,涉及资金138万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看,经市委批准召开淮南市第十六届人民代表大会第三次会议,安排部署市人大2020年工作,达到预算申报的“会议顺利完成召开,各项议程顺利完成”的绩效目标,相应的数量指标、质量指标、时效指标均和预期一致。
2.部门决算中项目绩效自评结果
淮南市人大办公室在2020年决算中公开“人大会议费”等1个项目绩效自评结果。“人大会议费”绩效自评得分为98分。项目全年预算数为138万元,执行数为121.85万元,完成预算的88.28%。人民代表大会是人民行使国家权力的机关。宪法和法律赋予人大及其常委会各项管理国家事务的职权。概括起来,主要是:立法权、监督权、重大事项决定权、人事任免权。人民代表大会在国家生活中的作用,是任何其他国家机关或组织不能替代的。项目达到了预期绩效目标
3.部门评价项目绩效评价结果
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。